来源:清河区财政局 发布时间:2022年01月16日
铁岭市清河区人民代表大会常务委员会预算
(2022年)
目 ???录
第一部分 ???单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位机构设置情况
第二部分 ???2022年部门预算公开表
1.2022年部门预算收支总表
2.2022年部门收入预算总表
3.2022年部门支出预算总表
4.2022年财政拨款收支预算总表
5.?2022年一般公共预算支出表
6.?2022年政府预算经济分类情况表
7.2022年部门经济科目支出预算情况表
8.?2022年一般公共预算基本支出表
9.?2022年政府性基金预算支出表
10.?2022年项目支出预算表
11.?2022年部门债务支出预算情况表
12.2022年部门财政拨款支出表
13.2022年部门纳入预算管理的行政性收费支出情况表
14.2022年部门专户支出情况表
15.2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
16.?2022年政府采购支出预算表
17.?2022年财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
18. 2022年省提前告知专项支出表
第三部分 ???2022年部门预算情况说明
第四部分 ???名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、承担代表大会会议、常委会议的筹备和会务工作,负责区人大常委会的文电、档案、保密、文稿打印、机要、交通等工作。
2、负责区人大及其常委会工作情况综合、调查研究、文稿起草、新闻宣传、刊物及信息等工作。
3、负责接待受理人民群众来信来访,向区人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的主要问题。
4、协调联系本区人大系统的信访工作,查办、督办上级国家机关和区人大常委会交办的重要信访案件。
5、负责区人大常委会机关离退休干部的管理和服务工作。
6、负责区人大常委会机关的福利、行政、财务、接待、机关保卫等工作。
7、办理区人大常委会领导交办的其它事项。
二、部门预算单位机构设置情况
2022年人大单位部门预算包括人大本极。
第二部分 ?部门预算表(见附件2)
(该部分内容详见附表):清河区人大2022年部门预算公开表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
按照综合预算的原则,2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入情况。2022年清河区人大部门预算收入总计270.76万元,其中:本年收入270.76万元,上年结转收入0万元,收入同比增加50.6万元,增加23%,主要原因是人员工资增加。
(二)支出情况。2022年清河区人大部门预算支出总计270.76万元,其中:工资福利支出219.36万元,商品和服务支出51.4万元,对个人和家庭的补助支出2.61万元,项目支出51.4万元。支出同比增加1万元,主要原因是人大代表活动经费增加。
本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。
(三)2022年预算收入支出增减情况说明
收入增减情况。2022年,清河区人大部门预算收入270.76万元,比上年增加50.6万元,增幅23%,其中:财政拨款收入270.76万元,同比增加减少50.6万元,增23X%;其他收入0万元,同比增减0万元,增幅0。财政拨款收入增加的主要原因是人员工资增加。
支出增减情况。2022年,清河区人大部门预算总支出270.76万元,同比增加50.6万元,增幅23%,支出变化的主要原因是人员工资增加。
二、机关运行经费安排和使用情况
2022年清河区人大机关运行经费支出预算为21.14万元,其中各明细科目支出为:办公费2.87万元、印刷费万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、工会经费0.33万元、培训费0万元、劳务费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费1万元;其他交通费用15.94万元:办公设备购置经费0万元,公务用车购置费0万元。
三、新浪体育nba_新浪体育直播-在线|官网:2022年“三公”经费预算情况说明
2022年财政资金安排的“三公”经费预算数1万元,比上年预算增加/减少0万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0万元,同比减少0万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排1万元,同比减少0万元。“三公”经费比上年增减无变化。
四、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算0万元。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。2022年清河区人大债务支出0万元,。
2、政府购买服务支出情况。2022年政府购买服务项目支出0万元。
3、国有资产占用使用情况。截止2021年12月31日,清河区人大部门共有车辆2辆,其中:副县级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设0台(套)。
4、预算绩效情况说明。我单位认贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,围绕实现预算和绩效管理一体化,按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求,预算收支全面纳入绩效管理。2022年纳入预算涉及资金270.76万元。其中,5个项目51.4万元。
5、扶贫资金安排情况。2022年安排扶贫资金0万元,(没有安排扶贫资金)。
6、其他情况说明。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
科目根据单位实际情况填列
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
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