来源: 发布时间:2022年01月16日
清河区纪检委部门预算
(2022年)
目 ???录
第一部分 ???单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位机构设置情况
第二部分 ???2022年部门预算公开表
1.2022年部门预算收支总表
2.2022年部门收入预算总表
3.2022年部门支出预算总表
4.2022年财政拨款收支预算总表
5.?2022年一般公共预算支出表
6.?2022年政府预算经济分类情况表
7.2022年部门经济科目支出预算情况表
8.?2022年一般公共预算基本支出表
9.?2022年政府性基金预算支出表
10.?2022年项目支出预算表
11.?2022年部门债务支出预算情况表
12.2022年部门财政拨款支出表
13.2022年部门纳入预算管理的行政性收费支出情况表
14.2022年部门专户支出情况表
15.2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
16.?2022年政府采购支出预算表
17.?2022年财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
18. 2022年省提前告知专项支出表
第三部分 ???2022年部门预算情况说明
第四部分 ???名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)协助同级党的委员会组织协调党内监督工作,组织开展对党内监督工作的督促检查;
(二)对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;
(三)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件;
(四)向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况,提出建议,依照权限组织起草、制定有关规定和制度,做出新浪体育nba_新浪体育直播-在线|官网:维护党纪的决定;
(五)受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利。
(六)维护宪法和法律法规;
(七)依法监察公职人员行使公权力的情况,调查职务违法和职务犯罪;
(八)开展廉政建设和反腐败工作。
(九)承办上级纪检监察机关和区委区政府委托和交办的其他事项。
二、部门预算单位机构设置情况
2022年部门预算包括清河区纪检委 1家单位
第二部分 ?部门预算表(见附件2)
(该部分内容详见附表):清河区纪检委2022年部门预算公开表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
按照综合预算的原则,2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入情况。2022年清河区纪检委部门预算收入总计427.09万元,其中:本年收入427.09万元,上年结转收入0万元,收入同比增加24.61万元,增加6.1%,主要原因是项目调整增加。
(二)支出情况。2022年清河区纪检委部门预算支出总计427.09万元,其中:工资福利支出255.94万元,商品和服务支出20.24万元,对个人和家庭的补助支出0.91万元,项目支出150万元。支出同比增加24.61万元,主要原因是人员调整工资增加。
本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元。
(三)2022年预算收入支出增减情况说明
收入增减情况。2022年,清河区纪检委部门预算收入427.09万元,比上年增加24.61万元,增幅6.1%,其中:财政拨款收入277.09万元,同比增加24.61万元,增幅6.1%;纳入预算管理的行政事业性收费收入150万元,同比增0万元,增幅0%。
支出增减情况。2022年,清河区纪检委部门预算总支出427.09万元,同比增加24.61万元,增幅6.1%,其中:基本支出增加24.61万元,增幅6.1%;项目支出增加0万元,增幅0%。支出变化的主要原因是人员调整工资增加。
二、机关运行经费安排和使用情况
2022年清河区纪检委机关运行经费支出预算为20.24万元,其中各明细科目支出为:办公费2万元、印刷费0万元、水费0.2万元、电费4.05万元、邮电费0万元、办公取暖费7.43万元、物业管理费0万元、差旅费0.9万元、工会经费0.66万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费5万元;办公设备购置经费0万元。
三、新浪体育nba_新浪体育直播-在线|官网:2022年“三公”经费预算情况说明
2022年财政资金安排的“三公”经费预算数5万元,比上年预算增加/减少0万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0万元,同比减少0万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排5万元,同比减少0万元。“三公”经费比上年增减无变化。
四、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算0万元。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。2022年清河区纪检委债务支出0万元。
2、政府购买服务支出情况。2022年政府购买服务项目支出0万元。
3、国有资产占用使用情况。截止2021年12月31日,清河区纪检委部门共有车辆5辆,其中:副县级以上领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效情况说明。我单位认贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,围绕实现预算和绩效管理一体化,按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求,预算收支全面纳入绩效管理。2022年纳入预算涉及资金427.09万元。其中,项目预算绩效金额150万元,项目2个;并填报了《事前绩效评估(政策)绩效目标目标申报表》。
5、扶贫资金安排情况。2022年安排扶贫资金0万元。
6、其他情况说明。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
科目根据单位实际情况填列
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
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